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    清遠(yuǎn)市審計局

    2015年清遠(yuǎn)市審計局部門決算

    來源:市審計局訪問量:-發(fā)布時間:2016-09-15

    目       錄

    第一部分   清遠(yuǎn)市審計局概況

    一、 部門職責(zé)

    二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分   清遠(yuǎn)市審計局2015年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分   清遠(yuǎn)市審計局2015年部門決算情況說明

    第四部分   名詞解釋

     

    第一部分  清遠(yuǎn)市審計局概況

    一、主要職責(zé)

    貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)審計工作的方針、政策和法律法規(guī),擬訂我市審計監(jiān)督的地方規(guī)范性文件,制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計工作計劃,對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

    (二)負(fù)責(zé)對市本級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,維護(hù)財政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟(jì)和社會健康發(fā)展,對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機(jī)構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有監(jiān)督被審計單位整改的責(zé)任。

    (三)向市人民政府、省審計廳提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告,受市人民政府委托向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向市人民政府、省審計廳報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果,依法向社會公布審計結(jié)果。向市人民政府有關(guān)部門和縣(市、區(qū))人民政府通報審計情況和審計結(jié)果。    

    (四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議:

    1、市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支,市本級各部門(含直屬單位和政府派出機(jī)構(gòu))預(yù)算的執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。

    2、各縣(市、區(qū))人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況、決算及其他財政收支,財政轉(zhuǎn)移支付資金。

    3、使用市財政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財務(wù)收支。

    4、市人民政府投資和以市人民政府投資為主體的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

    5、市屬國有企業(yè)、地方金融機(jī)構(gòu)以及市人民政府規(guī)定的市屬國有資產(chǎn)占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

    6、市人民政府部門、縣(市、區(qū))人民政府管理和其他單位受市人民政府及其部門委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。

    7、審計署、省審計廳授權(quán)審計的國家、省駐清單位和中央、省直屬企事業(yè)單位的財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益,以及國際組織、國際金融機(jī)構(gòu)和外國政府貸款、援助項目的財務(wù)收支。

    8、法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由市審計局審計的其他事項。

    (五)按規(guī)定對各縣(市、區(qū))黨政主要負(fù)責(zé)人和市委市政府部門主要負(fù)責(zé)人及依法屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

    (六)組織實施對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與市本級財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。

    (七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

    (八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計工作,核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

    (九)與各縣(市、區(qū))人民政府共同領(lǐng)導(dǎo)其轄屬審計機(jī)關(guān)。依法領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下級審計機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù),組織下級審計機(jī)關(guān)實施特定項目的專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查,糾正或責(zé)成糾正下級審計機(jī)關(guān)違反國家和省、市規(guī)定作出的審計決定,按照干部管理權(quán)限協(xié)管各縣(市、區(qū))審計機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人。

    (十)組織審計市駐外機(jī)構(gòu)的財務(wù)收支,依法通過適當(dāng)方式組織審計市屬企業(yè)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

    (十一)組織開展審計方面的對外交流,推廣和指導(dǎo)信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用,建設(shè)廣東省審計信息系統(tǒng)清遠(yuǎn)子系統(tǒng)。

    (十二)承辦市人民政府和上級審計機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

           二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    (一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

    (二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個,現(xiàn)有行政編制29名,后勤服務(wù)人員數(shù)3名,政府購買服務(wù)人員名額13個。

     


    第二部分   清遠(yuǎn)市審計局2015年部門決算表

     

    收入支出決算總表

     

     

     

     

     

    公開01表

    部門:清遠(yuǎn)市審計局

     

     

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    項    目

    行次

    決算數(shù)

    欄    次

     

    1

    欄    次

     

    2

    一、財政撥款收入

    1

    1057.26 

    一、一般公共服務(wù)支出

    14

    790.49 

    二、上級補助收入

    2

     

    二、外交支出

    15

     

    三、事業(yè)收入

    3

     

    三、國防支出

    16

     

    四、經(jīng)營收入

    4

     

    四、公共安全支出

    17

     

    五、附屬單位上繳收入

    5

     

    五、教育支出

    18

     

    六、其他收入

    6

    43.02 

    六、住房保障支出

    19

    51.84 

     ……

    7

     

    七、社會保障和就業(yè)支出

    20

    270.98 

     

    8

     

    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    21

     10.41

    本年收入合計

    9

    1100.28 

    本年支出合計

    22

    1123.72 

             用事業(yè)基金彌補收支差額

    10

     

                    結(jié)余分配

    23

     

             年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    11

    478.30 

                    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

     454.86

     

    12

     

     

    25

     

    總計

    13

    1578.58 

    總計

    26

     1578.58

     

    收入決算表

    公開02表

    部門:清遠(yuǎn)市審計局

    單位:萬元

    項    目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    1,100.28

    1,057.26

    0

    0

    0

    0

    43.02

    201

    一般公共服務(wù)支出

    767.05

    724.03

    0

    0

    0

    0

    43.02

    20108

    審計事務(wù)

    767.05

    724.03

    0

    0

    0

    0

    43.02

    2010801

    行政運行

    587.80

    544.78

    0

    0

    0

    0

    43.02

    2010804

    審計業(yè)務(wù)

    45.68

    45.68

    0

    0

    0

    0

    0

    2010805

    審計管理

    69.76

    69.76

    0

    0

    0

    0

    0

    2010806

    信息化建設(shè)

    38.82

    38.82

    0

    0

    0

    0

    0

    2010899

    其他審計事務(wù)支出

    25.00

    25.00

    0

    0

    0

    0

    0

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    270.98

    270.98

    0

    0

    0

    0

    0

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    244.42

    244.42

    0

    0

    0

    0

    0

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    244.42

    244.42

    0

    0

    0

    0

    0

    20808

    撫恤

    26.56

    26.56

    0

    0

    0

    0

    0

    2080801

    死亡撫恤

    26.56

    26.56

    0

    0

    0

    0

    0

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    10.41

    10.41

    0

    0

    0

    0

    0

    21005

    醫(yī)療保障

    10.41

    10.41

    0

    0

    0

    0

    0

    2100501

    行政單位醫(yī)療

    10.41

    10.41

    0

    0

    0

    0

    0

    221

    住房保障支出

    51.84

    51.84

    0

    0

    0

    0

    0

    22102

    住房改革支出

    51.84

    51.84

    0

    0

    0

    0

    0

    2210201

    住房公積金

    51.84

    51.84

    0

    0

    0

    0

    0

     

    支出決算表

    公開03表

    單位:

    部門:清遠(yuǎn)市審計局

    項    目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    1,123.72

    988.71

    135.01

    201

    一般公共服務(wù)支出

    790.49

    655.48

    135.01

    20108

    審計事務(wù)

    790.49

    655.48

    135.01

    2010801

      行政運行

    611.24

    540.05

    71.19

    2010804

      審計業(yè)務(wù)

    45.68

    45.68

    0

    2010805

      審計管理

    69.76

    69.76

    0

    2010806

      信息化建設(shè)

    38.82

    0

    38.82

    2010899

      其他審計事務(wù)支出

    25.00

    0

    25.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    270.98

    270.98

    0

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    244.42

    244.42

    0

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    244.42

    244.42

    0

    20808

    撫恤

    26.56

    26.56

    0

    2080801

      死亡撫恤

    26.56

    26.56

    0

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    10.41

    10.41

    0

    21005

    醫(yī)療保障

    10.41

    10.41

    0

    2100501

      行政單位醫(yī)療

    10.41

    10.41

    0

    221

    住房保障支出

    51.84

    51.84

    0

    22102

    住房改革支出

    51.84

    51.84

    0

    2210201

      住房公積金

    51.84

    51.84

    0

    財政撥款收入支出決算總表

    公開04表

    部門:清遠(yuǎn)市審計局

    單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    行次

    金額

    項    目

    行次

    合計

    一般公共預(yù)算財政撥款

    政府性基金預(yù)算財政撥款

    欄    次

    1

    欄    次

    2

    3

    4

    一、一般公共預(yù)算財政撥款

    1

    1,057.26

    一、一般公共服務(wù)支出

    15

    679.81

    679.81

    二、政府性基金預(yù)算財政撥款

    2

    0.00 

    二、外交支出

    16

    0

    0

    3

    三、國防支出

    17

    0

    0

    4

    四、公共安全支出

    18

    0

    0

    5

    五、教育支出

    19

    0

    0

    6

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    20

    0

    0

    7

    七、文化體育與傳媒支出

    21

    0

    0

    8

    八、社會保障和就業(yè)支出

    22

    270.98

    270.98

    7

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    21

    10.41

    10.41

    8

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    22

    0

    0

    7

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    21

    0

    0

    8

    十二、農(nóng)林水支出

    22

    0

    0

    7

    十三、交通運輸支出

    21

    0

    0

    8

    十四、資源勘探信息等支出

    22

    0

    0

    7

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    21

    0

    0

    8

    十六、金融支出

    22

    0

    0

    7

    十七、援助其他地區(qū)支出

    21

    0

    0

    8

    十八、國土海洋氣象等支出

    22

    0

    0

    7

    十九、住房保障支出

    21

    51.84

    51.84

    本年收入合計

    9

    1,057.26

    本年支出合計

    23

    1,013.04

    1,013.04

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    10

    286.58

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

    330.80

    330.80

          一般公共預(yù)算財政撥款

    11

    286.58

    25

            政府性基金預(yù)算財政撥款

    12

    26

    13

    27

    合計

    14

    1,343.84

    合計

    28

    1,343.84

    1,343.84

     

    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    公開05表

    部門:清遠(yuǎn)市審計局

    單位:

    項    

    本年支出合計

    基本支出  

    項目支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    1,013.04

    945.69

    67.35

    201

    一般公共服務(wù)支出

    679.81

    612.46

    67.35

    20108

    審計事務(wù)

    679.81

    612.46

    67.35

    2010801

      行政運行

    500.56

    497.03

    3.53

    2010804

      審計業(yè)務(wù)

    45.68

    45.68

    0

    2010805

      審計管理

    69.76

    69.76

    0

    2010806

      信息化建設(shè)

    38.82

    0

    38.82

    2010899

      其他審計事務(wù)支出

    25.00

    0

    25.00

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    270.98

    270.98

    0

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    244.42

    244.42

    0

    2080501

      歸口管理的行政單位離退休

    244.42

    244.42

    0

    20808

    撫恤

    26.56

    26.56

    0

    2080801

      死亡撫恤

    26.56

    26.56

    0

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    10.41

    10.41

    0

    21005

    醫(yī)療保障

    10.41

    10.41

    0

    2100501

      行政單位醫(yī)療

    10.41

    10.41

    0

    221

    住房保障支出

    51.84

    51.84

    0

    22102

    住房改革支出

    51.84

    51.84

    0

    2210201

      住房公積金

    51.84

    51.84

    0

     

    般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算

    公開06表

    部門:                                                                        單位:萬元

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    經(jīng)濟(jì)分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟(jì)分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    487.19 

    302

    商品和服務(wù)支出

    132.19 

    30101

      基本工資

    92.57

    30201

      辦公費

    11.94

    30102

      津貼補貼

    228.4

    30202

      印刷費

    0.3

    30103

      獎金

    59.82

    30203

      咨詢費

     

    30104

      其他社會保障繳費

    34.22

    30204

      手續(xù)費

    0.17

    30106

      伙食補助費

     

    30205

      水費

    1.16

    30107

      績效工資

     

    30206

      電費

    8.46

    30108

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

     

    30207

      郵電費

    5.96

    30109

      職業(yè)年金繳費

     

    30208

      取暖費

     

    30199

      其他工資福利支出

    72.18

    30209

      物業(yè)管理費

     

    303

    對個人和家庭的補助

    326.29 

    30211

      差旅費

    35.5

    30301

      離休費

    8.39

    30212

      因公出國(境)費用

    6.6

    30302

      退休費

    186.09

    30213

      維修(護(hù))費

     

    30303

      退職(役)費

     

    30214

      租賃費

     

    30304

      撫恤金

    26.56

    30215

      會議費

     

    30305

      生活補助

    4.2

    30216

      培訓(xùn)費

    26.26

    30306

      救濟(jì)費

     

    30217

      公務(wù)接待費

    6.99

    30307

      醫(yī)療費

     

    30218

      專用材料費

     

    30308

      助學(xué)金

     

    30224

      被裝購置費

     

    30309

      獎勵金

    0.45

    30225

      專用燃料費

     

    30310

      生產(chǎn)補貼

     

    30226

      勞務(wù)費

    0.37

    30311

      住房公積金

    63.29

    30227

      委托業(yè)務(wù)費

    6.47

    30312

      提租補貼

     

    30228

      工會經(jīng)費

     

    30313

      購房補貼

     

    30229

      福利費

     

    30314

      采暖補貼

     

    30231

      公務(wù)用車運行維護(hù)費

    22.01

    30315

      物業(yè)服務(wù)補貼

     

    30239

      其他交通費用

     

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    37.31

    30240

      稅金及附加費用

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務(wù)支出

     

     

     

     

    310

    其他資本性支出

     

     

     

     

    31001

      房屋建筑物購建

     

     

     

     

    31002

      辦公設(shè)備購置

     

     

     

     

    31003

      專用設(shè)備購置

     

     

     

     

    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

     

     

     

    31006

      大型修繕

     

     

     

     

    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

     

     

     

     

    31008

      物資儲備

     

     

     

     

    31009

      土地補償

     

     

     

     

    31010

      安置補助

     

     

     

     

    31011

      地上附著物和青苗補償

     

     

     

     

    31012

      拆遷補償

     

     

     

     

    31013

      公務(wù)用車購置

     

     

     

     

    31019

      其他交通工具購置

     

     

     

     

    31020

      產(chǎn)權(quán)參股

     

     

     

     

    31099

      其他資本性支出

     

     

     

     

    304

    對企事業(yè)單位的補貼

     

     

     

     

    30401

      企業(yè)政策性補貼

     

     

     

     

    30402

      事業(yè)單位補貼

     

     

     

     

    30403

      財政貼息

     

     

     

     

    30499

      其他對企事業(yè)單位的補貼

     

     

     

     

    307

    債務(wù)利息支出

     

     

     

     

    30701

      國內(nèi)債務(wù)付息

     

     

     

     

    30707

      國外債務(wù)付息

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

    39906

      贈與

     

    人員經(jīng)費合計

     

    公用經(jīng)費合計

     

    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    公開07表

    部門:清遠(yuǎn)市審計局

    單位:萬元

    2015年度預(yù)算數(shù)

    2015年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務(wù)用車購置及運行費

    公務(wù)接待費

    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費

    小計

    公務(wù)用車
    購置費

    公務(wù)用車
    運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    60

    7

    35

    0

    35

    18

    35.61

    6.6

    22.01

    0

    22.01

    6.99

     

    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    公開08表

    部門:清遠(yuǎn)市審計局

    單位:

    項    

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出  

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    第三部分   清遠(yuǎn)市審計局2015年部門決算情況說明

    一、2015年度收入支出決算總體情況說明

    (一)年度收入總體情況

    清遠(yuǎn)市審計局2015年度總收入1100.28萬元,具體情況如下:

    1.財政撥款收入1057.26萬元,比年決算數(shù)減少94萬元,下降7.9%。主要原因:省下達(dá)的審計專項資金減少。

    2.上級補助收入0萬元,與上年持平。

    3.事業(yè)收入0萬元,與上年持平。

    4.經(jīng)營收入0萬元,與上年持平。

    5.其他收入43.02萬元,與上年持平。

    (二)年度支出總體情況

    清遠(yuǎn)市審計局2015年度總支出1123.72萬元,其中本年支出1123.72萬元。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)支出790.49萬元,主要用于行政運行、審計業(yè)務(wù)、審計管理、信息化建設(shè)、其他審計事務(wù)支出,比年決算數(shù)減少478萬元,下降37%,主要原因是省下達(dá)的審計專項資金減少

        2.社會保障和就業(yè)支出270.98萬元,主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休,比年決算數(shù)增加30萬元,增長12%,主要原因是退休人數(shù)增加、離退休工資提高。

    、2015年度財政撥款收入支出總表說明

    (一)2015年度財政撥款收入說明

    清遠(yuǎn)市審計局2015年度財政撥款收入合計1057.26萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1057.26萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加138萬元,增長15%;主要原因是人員增加,審計項目增加。

    (二)2015年度財政撥款支出說明

    清遠(yuǎn)市審計局2015年度財政撥款支出合計1013.04萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1013.04萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加94萬元,增長9%;主要原因是人員增加,審計項目增加。

    分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)支出790.49萬元,主要用于行政運行、審計業(yè)務(wù)、審計管理、信息化建設(shè)、其他審計事務(wù)支出;社會保障和就業(yè)支出270.98萬元,主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.41萬元,主要支出項目有行政單位醫(yī)療;住房保障支出51.84,主要支出項目有住房公積金。

    、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    清遠(yuǎn)市審計局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為35.61萬元,完成預(yù)算60萬元的59%。其中:因公出國(境)費支出決算為6.6萬元,完成預(yù)算7萬元的94%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為22萬元,完成預(yù)算35萬元的63%;公務(wù)接待費支出決算為7萬元,完成預(yù)算18萬元的39%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    年相比,2015年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比年減少9萬元,下降20%。其中:因公出國(境)費支出決算增加6.6萬元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少11萬元,下降29%;公務(wù)接待費支出決算減少0.2萬元,下降2.7%。因公出國(境)費支出增加的主要原因是15年新增了省廳組織的出國培訓(xùn)項目;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是推進(jìn)公車改革,提高公車使用效率;公務(wù)接待費支出減少(增加)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2015“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費6.6萬元,占18%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出22萬元,占61%;公務(wù)接待費支出6.99萬元,占19%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出6.6萬元。全年使用財政撥款安排我局出國團(tuán)組1個、累計1人次。開支內(nèi)容包括:境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察6.6萬元,主要用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察。

    2.公務(wù)用車運行維護(hù)費支出22.01萬元,公務(wù)用車保有量為2輛,1輛為執(zhí)法用車,1輛為機(jī)要通信用車。

    3.公務(wù)接待費支出6.99萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,發(fā)生國內(nèi)接待77次,接待人數(shù)共880人。

    、其他重要事項的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出111.6萬元,與上年持平

    (二)政府采購支出情況說明

    2015年本部門政府采購支出總額110.72萬元,其中:政府采購貨物支出27.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出83.58萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

        1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,涉及資金100萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。

    組織對“政府投資審計及省委托審計項目”等1個項目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出100萬元。從評價情況來看,政府投資審計及省委托審計項目支出績效情況較為理想,達(dá)到了或未達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。開展對清遠(yuǎn)市人防指揮所工程、福強(qiáng)路一期工程、國道G106線路面改造工程、檔案館綜合樓工程和城西大道二期工程竣工決算審核。

    2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門在部門決算中增加政府投資審計及省委托審計項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),政府投資審計及省委托審計項目自評得分為91分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:建設(shè)單位移交資料時間長、部分投資項目在工程結(jié)算額核定上存在爭議等問題,導(dǎo)致項目完成進(jìn)度較慢。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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