2016年
清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處部門決算
目 ??????錄
?
第一部分 ??清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 ?清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ??清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處2016年部門決算情況說明
?
第四部分 ?名詞解釋
?
?
?
?
第一部分 ??清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處概況
(1)部門主要職責
(一)收集、整理、報送北京及華北地區(qū)經(jīng)濟、社會、文化、科技等方面的重要信息,開展有關專題信息調研工作,為市委、市政府決策提供信息服務。
(二)承擔市領導及市有關部門人員因公到北京的聯(lián)絡、接待和服務工作。
(三)聯(lián)絡國家機關、北京市有關部門以及各地駐京機構、各類財團、經(jīng)濟實體和“中華老年聯(lián)合會”的老首長、專家、學者、清遠籍在京人士,為清遠的經(jīng)濟建設及社會發(fā)展實現(xiàn)多邊合作提供有效服務。
(四)協(xié)助有關部門處理市內(nèi)人員進京上訪相關事宜。
(五)協(xié)助市有關部門推進與北京的經(jīng)濟、文化交流與合作。
(六)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(2)機構設置
本部門無下屬單位,部門預算為廳(委、局、辦)本級預算。
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第二部分 ?清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處2016年部門決算表
? 收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門: |
|
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|
單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||||
項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
||
一、財政撥款收入 |
1 |
366.95 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
362.03 |
||
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
||
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、住房保障支出 |
17 |
6.72 |
||
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
6.19 |
||
六、其他收入 |
6 |
0.12 |
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
19 |
1.16 |
||
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
||
|
8 |
|
|
21 |
|
||
本年收入合計 |
9 |
367.07 |
本年支出合計 |
22 |
376.1 |
||
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
????????????????結余分配 |
23 |
|
||
?????????年初結轉和結余 |
11 |
9.15 |
????????????????年末結轉和結余 |
24 |
0.12 |
||
|
12 |
|
|
25 |
|
||
總計 |
13 |
376.22 |
總計 |
26 |
376.22 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
?
收入決算表 |
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公開02表 |
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
項 ???目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計 |
367.07 |
366.95 |
? |
? |
? |
? |
0.12 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
353.00 |
352.88 |
? |
? |
? |
? |
0.12 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
353.00 |
352.88 |
? |
? |
? |
? |
0.12 |
|
2010301 |
行政運行 |
96.00 |
95.88 |
? |
? |
? |
? |
0.12 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
257.00 |
257.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.19 |
6.19 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.16 |
1.16 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.16 |
1.16 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.16 |
1.16 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2210201 |
住房公積金 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
? |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。
?
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門:?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
376.1 |
119.1 |
257.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
362.03 |
105.03 |
257.00 |
? |
? |
? |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
362.03 |
105.03 |
257.00 |
? |
? |
? |
2010301 |
行政運行 |
105.03 |
105.03 |
? |
? |
? |
? |
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
257.00 |
? |
257.00 |
? |
? |
? |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.16 |
1.16 |
? |
? |
? |
? |
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
22102 |
住房改革支出 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
2210201 |
住房公積金 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:???????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元??
收入 |
支出 |
||||||
項 ???目 |
行次 |
金額 |
項 ???目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
366.95 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
362.03 |
362.03 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
? |
? |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
? |
? |
|
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
18 |
6.72 |
6.72 |
|
|
5 |
|
五、社會保障和就業(yè)支出 |
19 |
6.19 |
6.19 |
|
|
6 |
|
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
20 |
1.16 |
1.16 |
|
|
7 |
|
…… |
21 |
? |
? |
|
|
8 |
|
|
22 |
? |
? |
|
本年收入合計 |
9 |
366.95 |
本年支出合計 |
23 |
376.1 |
376.1 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
9.15 |
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
9.15 |
|
25 |
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
總計 |
14 |
376.1 |
總計 |
28 |
376.1 |
376.1 |
|
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。
?
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門: |
|
|
|
單位:萬元 |
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計 |
376.1 |
119.1 |
257.00 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
362.03 |
105.03 |
257.00 |
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
362.03 |
105.03 |
257.00 |
|
2010301 |
行政運行 |
105.03 |
105.03 |
? |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
257.00 |
? |
257.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.19 |
6.19 |
? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
? |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
? |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.16 |
1.16 |
? |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.16 |
1.16 |
? |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.16 |
1.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.72 |
6.72 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
64.02 |
302 |
商品和服務支出 |
20.52 |
30101 |
??基本工資 |
17.15 |
30201 |
??辦公費 |
2.87 |
30102 |
??津貼補貼 |
5.48 |
30202 |
??印刷費 |
|
30103 |
??獎金 |
10.15 |
30203 |
??咨詢費 |
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
4.37 |
30204 |
??手續(xù)費 |
0.44 |
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
0.36 |
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費 |
0.9 |
30108 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.67 |
30207 |
??郵電費 |
0.3 |
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
21.2 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
0.42 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
34.09 |
30211 |
??差旅費 |
2.00 |
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國(境)費用 |
|
30302 |
??退休費 |
6.19 |
30213 |
??維修(護)費 |
|
30303 |
??退職(役)費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓費 |
0.19 |
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務接待費 |
2.00 |
30307 |
??醫(yī)療費 |
1.16 |
30218 |
??專用材料費 |
|
30308 |
??助學金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
??勞務費 |
1.6 |
30311 |
??住房公積金 |
10.33 |
30227 |
??委托業(yè)務費 |
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
|
30313 |
??購房補貼 |
15.7 |
30229 |
??福利費 |
1.38 |
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
??公務用車運行維護費 |
4.01 |
30315 |
??物業(yè)服務補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
3.73 |
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
0.71 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
0.32 |
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.46 |
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
31002 |
??辦公設備購置 |
0.46 |
|
|
|
31003 |
??專用設備購置 |
|
|
|
|
31005 |
??基礎設施建設 |
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
|
|
|
|
31009 |
??土地補償 |
|
|
|
|
31010 |
??安置補助 |
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
|
|
|
|
31013 |
??公務用車購置 |
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權參股 |
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
??國內(nèi)債務付息 |
|
|
|
|
30707 |
??國外債務付息 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
??贈與 |
|
人員經(jīng)費合計 |
98.11 |
???????????公用經(jīng)費合計???????20.98 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。
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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門: |
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單位:萬元 |
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2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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148.00 |
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16 |
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16 |
132 |
141.43 |
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15.59 |
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15.59 |
125.84 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門: |
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單位:萬元 |
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項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設施 |
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…… |
…… |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
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第三部分 ??清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
(一)年度收入總體情況
清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處2016年度總收入367.07萬元,其中本年收入367.07萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入366.95萬元,比上年決算數(shù)少2.75萬元,下降0.74?%。主要原因:人員經(jīng)費減少。
2.其他收入0.12萬元,比上年決算數(shù)減少0.05萬元,下降 29.41%,主要是銀行存款利息收入減少。
(二)年度支出總體情況
清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處2016年度總支出376.1萬元,其中本年支出376.1萬元。具體情況如下:
1.?一般公共服務(類)支出362.03萬元,主要用于基本支出和項目支出,比上年決算數(shù)減少0.28萬元,下降0.08%,主要原因是基本支出減少。
2.住房保障支出6.72萬元,主要用于住房公積金支出,比上年決算數(shù)增加0.96萬元,上升16.67%,主要原因是本年調入一名人員增加住房保障支出。
3.社會保障和就業(yè)支出6.19萬元,主要用于社會保障和就業(yè),比上年決算數(shù)減少2.04萬元,下降24.79%,主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.16萬元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育,比上年決算數(shù)減少6.15萬元,下降84.13%,主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處2016年度財政撥款收入合計 366.95萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入366.95萬元,比年初預算數(shù)增加46.05萬元,增長14.35?%;主要原因是基本支出增加;
(二)2016年度財政撥款支出說明
清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處2016年度財政撥款支出合計 376.10萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出376.10萬元,比年初預算數(shù)增加55.20萬元,增長17.20?%;主要原因是基本支出增加。
分功能科目看,一般公共服務支出362.03?萬元,主要用于一般公共服務支出;住房保障支出6.72萬元,主要用于住房公積金支出;社會保障和就業(yè)支出6.19萬元,主要用于單位退休人員工資福利支出支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.16萬元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。
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三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡處2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為141.43萬元,完成預算148萬元的95.56%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的 0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為15.59萬元,完成預算 16萬元的97.44%;公務接待費支出決算為125.84萬元,完成預算 132萬元的95.33%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.42萬元,下降0.30?%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0?萬元,下降0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少5.20?萬元,下降25.01%;公務接待費支出決算增加4.78萬元,增長3.95?%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是用車次數(shù)減少;公務接待費支出增加的主要原因是接待次數(shù)增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占0?%;公務用車購置及運行維護費支出 15.59萬元,占 11.02%;公務接待費支出125.84萬元,占 90.98%。具體情況如下:
1.?因公出國(境)費支出 0?萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出 ?15.59萬元,其中:公務用車購置支出為 0萬元,2016年公務用車購置數(shù)??0?輛;公務用車運行及維護支出15.59?萬元,2016年單位公務用車保有量為 ?3輛,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。
3.公務接待費支出125.85萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年單位發(fā)生國內(nèi)接待2101次,接待人數(shù)共20900人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出376.10萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年減少8.51萬元,降低2.21%。主要原因是:人員經(jīng)費減少。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額2016萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車0輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是接待來訪領導和客商,聯(lián)絡各項業(yè)務;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
????1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目4個,二級項目4個,共涉及資金257萬元,自評覆蓋率達到100%。
組織對“XXXX”等XX個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出XX萬元。從評價情況來看,XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想,達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標?!ㄕ垖︻A算績效評價情況進行簡單說明)。
組織對XX個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出XX萬元。從評價情況來看,XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想,達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。……(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。
2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。我部門在部門決算中增加了XXX及XXX項目績效評價結果。根據(jù)年初設定的績效目標,XXX項目自評得分為XX分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……。XXX項目自評得分為XX分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是……;二是……。下一步改進措施:一是……;二是……(在公開項目自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》)。
3.重點項目績效評價報告(如有)。主要是指由財政部門組織開展的有關項目或由當?shù)?/font>人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價所形成的報告(部門要根據(jù)有關政務公開和保密條款審核)。
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告(由預算部門結合績效評價工作開展情況,在征求本級財政部門業(yè)務處室意見的基礎上自主選擇公開)。
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第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。