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    2015年清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心部門決算公開補充說明

    時間:2018-04-10 09:24:33 來源:市衛(wèi)生和計劃生育局 訪問量: -
    【字體:

    目???????錄

    第一部分???清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心概況

    一、?部門職責

    二、?機構(gòu)設置

    第二部分???清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心

    2015年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分???清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心

    2015年部門決算情況說明

    第四部分??名詞解釋

    第一部分???清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心概況

    (一)部門主要職責

    簡要說明部門主要職責。清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心是主管醫(yī)療事故技術鑒定工作的職能部門。

    一、主要職責:1、受理醫(yī)患雙共同委托的醫(yī)療事故技術鑒定、醫(yī)療損害鑒定;2、受理衛(wèi)生行政部門、法院委托的醫(yī)療事故技術鑒定、醫(yī)療損害鑒定;3、負責清遠500多家醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療事故技術鑒定;4、調(diào)查取證;5、撰寫鑒定文書;6、出具技術鑒定書;7、受理預防接種異常反應鑒定;8、清遠市職業(yè)病鑒定;9、清遠市衛(wèi)生系列考務工作。

    ????二、機構(gòu)設置

    本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。

    (一)本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:本部門為一類公益事業(yè)單位,現(xiàn)有編制人員2人,其中副主任醫(yī)師1名,兼中心主任,初級工1名;退休人員1名。下設:設辦公室、人事科、財務科三個科。

    (二)辦公室職責:主要負責日常行政文秘、黨務、工會、宣傳、離退休、醫(yī)療事故事故技術鑒定、醫(yī)療損害鑒定、職業(yè)病鑒定、預防接種異常反應鑒定等管理工作。

    人事科職責:負責按照干部管理權(quán)限,負責機構(gòu)編制、干部管理和勞動工資、職稱管理;負責干部人事教育、培訓工作;負責專業(yè)技術職稱、工人技術等級評定及年度考核的有關工作;負責實施勞動工資政策、制度和標準。

    財務科職責:編制年度和季度的財務計劃(預算),報送會計月報、季報和年報(決算)。核對銀行出納的銀行存款余額,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,現(xiàn)金出納按日登記現(xiàn)金日記賬并編制日報表。收款收據(jù)存根及時復核,并簽章。做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。

    第二部分???清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心

    2015年部門決算表

    各部門應當公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開,并在合計欄以零填列。格式如下:

    收入支出決算總表

     

     

     

     

     

    公開01表

    部門:

     

     

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項????目

    行次

    決算數(shù)

    項????目

    行次

    決算數(shù)

    欄????次

     

    1

    欄????次

     

    2

    一、財政撥款收入

    1

    49.72 

    一、一般公共服務支出

    14

     

    二、上級補助收入

    2

    0 

    二、外交支出

    15

     

    三、事業(yè)收入

    3

     

    三、國防支出

    16

     

    四、經(jīng)營收入

    4

     

    四、公共安全支出

    17

     

    五、附屬單位上繳收入

    5

     

    五、教育支出

    18

     

    六、其他收入

    6

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    37

    8.86 

     ……

    7

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支現(xiàn)

    38

    40 

     

    8

     

    十九、住房保障支出

    48

    2.4

    本年收入合計

    9

    49.72 

    本年支出合計

    22

    51.31

    用事業(yè)基金彌補收支差額

    10

     

    ?????????結(jié)余分配

    23

     

    ???年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    11

    6.23 

    ???????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

     4.64

     

    12

     

     

    25

     

    總計

    13

    55.95 

    總計

    26

    55.95

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關填表說明:

    (1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

    (3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。

    (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

    收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開02表

    部門:

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    項????目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    49.73

    49.73

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    8.87

    8.87

    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    2080101

    行政運行

    0.1

    0.1

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    8.87

    8.87

    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    37.88

    37.88

    21001

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

    37.88

    37.88

    201005

    醫(yī)療保障

    0.58

    0.58

    2100502

    事業(yè)單位醫(yī)療

    0.58

    0.58

    221

    住房保障支出

    2.4

    2.4

    22102

    住房改革支出

    2.4

    2.4

    2210201

    住房公積金

    2.4

    2.4

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

    (3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

    (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。

    支出決算表

    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表

    部門:清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心???????????????????????????????????????????單位:萬元

    項????目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經(jīng)營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    51.31

    47.31

    4

     

     

     

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    8.87

    8.87

    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    2080101

    行政運行

    0.1

    0.1

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    8.87

    8.87

    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休

    7.89

    7.89

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    40.05

    36.05

    4

     

     

     

    21001

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

    39.47

    35.47

    4

     

     

     

    2100199

    其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出

    39.37

    35.37

    4

    201005

    醫(yī)療保障

    0.58

    0.58

     

     

     

    2100502

    事來單位醫(yī)療

    0.58

    0.58

    221

    住房保障支出

    2.4

    2.4

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    2.4

    2.4

    2210201

    住房公積金

    2.4

    2.4

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

    (3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。

    (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。

    財政撥款收入支出決算總表

    公開04表

    部門:清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心???????????????????????????????????????????單位:萬元?

    收入

    支出

    項????目

    行次

    金額

    項????目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄????次

     

    1

    欄????次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    49.73 

    一、一般公共服務支出

    15

     

     

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

     

    二、外交支出

    16

     

     

     

     

    3

     

    三、國防支出

    17

     

     

     

     

    4

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    35

    8.87

    8.87

     

    5

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    36

    40.05

    40.05

     

    6

     

    十九、住房保障支出

    46

    2.4

    2.4

     

    7

     

     

    8

     

     

    本年收入合計

    9

    49.73 

    本年支出合計

    23

    51.31

    51.31

    年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    10

    6.23 

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    24

    4.64

    4.64

    ??????一般公共預算財政撥款

    11

    6.23 

     

    25

    ????????政府性基金預算財政撥款

    12

     

     

    26

     

    13

     

     

    27

    總計

    14

    55.95 

    總計

    28

    55.95

    55.95

    注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

    (3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。

    一般公共預算財政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

    公開05表

    部門:

     

     

     

    單位:萬元

    項????

    本年支出合計

    基本支出??

    項目支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    51.31

    47.31

    4

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    8.87

    8.87

    20801

    人力資源和社會保障管理事務

    2080101

    行政運行

    0.1

    0.1

    20805

    行政事業(yè)單位離退休

    8.87

    8.87

    2080599

    其他行政事業(yè)單位離退休

    8.67

    8.67

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    40.05

    36.04

    4

    21001

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

    39.47

    35.47

    4

    2100199

    其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出

    39.37

    35.37

    4

    201005

    醫(yī)療保障

    0.58

    0.58

    2100502

    事來單位醫(yī)療

    0.58

    0.58

    221

    住房保障支出

    2.4

    2.4

    22102

    住房改革支出

    2.4

    2.4

    2210201

    住房公積金

    2.4

    2.4

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

    (3)1欄=(2+3)欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    公開06表

    部門:清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心???????????????????????????????????????????單位:萬元

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    經(jīng)濟分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟分類
    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    20.24

    302

    商品和服務支出

    11.98

    30101

    ??基本工資

    6.68

    30201

    ??辦公費

    1.3

    30102

    ??津貼補貼

    4.08

    30202

    ??印刷費

    30103

    ??獎金

    30203

    ??咨詢費

    30104

    ??其他社會保障繳費

    1.89

    30204

    ??手續(xù)費

    0.6

    30106

    ??伙食補助費

    30205

    ??水費

    0.004

    30107

    ??績效工資

    3.01

    30206

    ??電費

    0.05

    30108

    ??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

    30207

    ??郵電費

    0.83

    30109

    ??職業(yè)年金繳費

    30208

    ??取暖費

    30199

    ??其他工資福利支出

    30209

    ??物業(yè)管理費

    1.3

    303

    對個人和家庭的補助

    1.51

    30211

    ??差旅費

    0.55

    30301

    ??離休費

    30212

    ??因公出國(境)費用

    30302

    ??退休費

    8.87

    30213

    ??維修(護)費

    3.01

    30303

    ??退職(役)費

    30214

    ??租賃費

    30304

    ??撫恤金

    30215

    ??會議費

    0.21

    30305

    ??生活補助

    30216

    ??培訓費

    30306

    ??救濟費

    30217

    ??公務接待費

    0.23

    30307

    ??醫(yī)療費

    5.78

    30218

    ??專用材料費

    30308

    ??助學金

    30224

    ??被裝購置費

    30309

    ??獎勵金

    30225

    ??專用燃料費

    30310

    ??生產(chǎn)補貼

    30226

    ??勞務費

    1.82

    30311

    ??住房公積金

    5.55

    30227

    ??委托業(yè)務費

    30312

    ??提租補貼

    30228

    ??工會經(jīng)費

    30313

    ??購房補貼

    30229

    ??福利費

    30314

    ??采暖補貼

    30231

    ??公務用車運行維護費

    2.43

    30315

    ??物業(yè)服務補貼

    30239

    ??其他交通費用

    30399

    ??其他對個人和家庭的補助支出

    0.1

    30240

    ??稅金及附加費用

     

     

    30299

    ??其他商品和服務支出

     

     

    310

    其他資本性支出

     

     

    31001

    ??房屋建筑物購建

     

     

    31002

    ??辦公設備購置

     

     

     

    31003

    ??專用設備購置

     

     

     

     

    31005

    ??基礎設施建設

     

     

     

     

    31006

    ??大型修繕

     

     

     

     

    31007

    ??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

     

     

     

     

    31008

    ??物資儲備

     

     

     

     

    31009

    ??土地補償

     

     

     

     

    31010

    ??安置補助

     

     

     

     

    31011

    ??地上附著物和青苗補償

     

     

     

     

    31012

    ??拆遷補償

     

     

     

     

    31013

    ??公務用車購置

     

     

     

     

    31019

    ??其他交通工具購置

     

     

     

     

    31020

    ??產(chǎn)權(quán)參股

     

     

     

     

    31099

    ??其他資本性支出

     

     

     

     

    304

    對企事業(yè)單位的補貼

     

     

     

     

    30401

    ??企業(yè)政策性補貼

     

     

     

     

    30402

    ??事業(yè)單位補貼

     

     

     

     

    30403

    ??財政貼息

     

     

     

     

    30499

    ??其他對企事業(yè)單位的補貼

     

     

     

     

    307

    債務利息支出

     

     

     

     

    30701

    ??國內(nèi)債務付息

     

     

     

     

    30707

    ??國外債務付息

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

    39906

    ??贈與

     

    人員經(jīng)費合計

    35.33 

    公用經(jīng)費合計:11.98

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

    (3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。

    一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開07表

    部門:部門:清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心?????????????????????????????????????單位:萬元

    2015年度預算數(shù)

    2015年度決算數(shù)

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    小計

    公務用車
    購置費

    公務用車
    運行費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    2.8

    0

    2.8

    0

    2

    0.8

    2.75

    0

    2.43

    0

    2.43

    0.32

    注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

    (3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。

    (4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開08表

    部門:清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心

    單位:萬元

    項????

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出??

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    / 

    / 

     /

    / 

     /

    / 

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

    / 

    / 

     /

    / 

     /

    / 

    21209

    城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出

    / 

    / 

     /

    / 

     /

    / 

    2120901

    城市公共設施

    / 

    / 

     /

    / 

     /

    / 

    ……

    ……

    / 

    / 

     /

    / 

     /

    / 

    / 

    / 

     /

    / 

     /

    / 

    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:

    (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。

    (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

    (3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。

    (4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。

    (5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。

    第三部分??清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心

    2015年部門決算情況說明

    一、2015年度收入支出決算總體情況說明

    支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

    (一)年度收入總體情況

    清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心2015年度總收入55.95萬元,其中本年收入49.73萬元。具體情況如下:

    1.財政撥款收入49.73萬元,比上年決算數(shù)減少6.83萬元,下降12.13%。主要原因:一是:廉潔辦公,二是:節(jié)能降耗,三是:降低運行成本;

    2.上級補助收入零萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)零萬元,增長(下降)零%。主要原因:無

    3.事業(yè)收入零萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)零萬元,增長(下降)零?%。主要原因:無

    4.經(jīng)營收入零?萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%。主要原因:無

    5.其他收入零萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%。主要原因:無

    (二)年度支出總體情況

    清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心2015年度總支出55.95萬元,其中本年支出55.95萬元。具體情況如下:

    1.一般公共服務(類)支出38.13萬元,主要用于:

    (1)基本支出26.4萬元,主要包括:社會保障和就業(yè)支出、人力資源和社會保障管理事務、行政運行、行政事業(yè)單位離退休、其他行政事業(yè)單位離退休支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務、醫(yī)療保障、事業(yè)單位醫(yī)療、住房保障支出、住房改革支出、住房公積金。

    (2)項目支出11.74萬元,主要包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、衛(wèi)生與計劃生育管理事務。

    2、本年度決算數(shù)比上年決算數(shù)減少9.18萬元,下降19.4%,主要原因:一是:廉潔辦公,二是:節(jié)能降耗,三是:降低運行成本;

    二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

    (一)2015年度財政撥款收入說明

    清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心2016年度財政撥款收入合計37.48?萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入37.48萬元,比年初預算數(shù)減少2.84萬元,下降7.04%;主要原因是一是:廉潔辦公,二是:節(jié)能降耗,三是:降低運行成本;

    政府性基金預算財政撥款收入零萬元,主要原因是無此預算。

    (二)2015年度財政撥款支出說明

    清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心2016年度財政撥款收入合計37.48?萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入37.48萬元,比年初預算數(shù)減少6.83萬元,下降12.13%;主要原因是一是:廉潔辦公,二是:節(jié)能降耗,三是:降低運行成本;

    政府性基金預算財政撥款收入零萬元,主要原因是無此預算。

    分功能科目看,(1)基本支出47.31萬元,主要包括:行政事業(yè)單位離退休8.8萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務36.萬元、醫(yī)療保障0.5萬元、住房保障支出2萬元。

    (2)項目支出4萬元,主要包括:衛(wèi)生與計劃生育管理事務萬元4。

    三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    清遠市醫(yī)療事故技術鑒定中心2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.75萬元,完成預算2.8萬元的98.22%。其中:因公出國(境)費支出決算為零萬元,完成預算零萬元的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.43萬元,完成預算2萬元的121.5%;公務接待費支出決算為0.32萬元,完成預算0.8萬元的40%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

    與上年相比,2015年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.05萬元,增長1.82%。其中:因公出國(境)費支出決算無;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.73萬元,增長42.94%;公務接待費支出決算減少0.68萬元,下降68%。因公出國(境)費支出無預算;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是調(diào)查取證次數(shù)增加及維修費用的增加;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費無此預算;公務用車購置及運行維護費支出2.43萬元,占86.78%;公務接待費支出0.32萬元,占13.22%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出零萬元。主要用于無此預算。

    2.公務用車購置及運行維護費支出2.43萬元,其中:公務用車購置支出為零萬元,2015公務用車購置數(shù)零輛;公務用車運行及維護支出2.43萬元,2015年本單位公務用車保有量為1輛,主要用于接送鑒定專家、調(diào)查取證。

    3.公務接待費支出0.32萬元,主要用于非清遠市內(nèi)專家業(yè)辦理業(yè)務。2015年本單位無接待國外來訪團組、來訪外賓;發(fā)生國內(nèi)接待6次,接待人數(shù)共30余人。主要包括鑒定組專家成員。

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費支出情況

    2015年本部門機關運行經(jīng)費支出40.95萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年減少6.06萬元,減少9.77%。主要原因是:對個人和家庭的補助減少6萬元;另外辦公費、物業(yè)管理費、會議費、差旅費都略有減少;另外退休費、醫(yī)療費、住房公積金合計15萬元,本年度列入人員經(jīng)費支出,未列入機關運行經(jīng)費支出。

    (二)政府采購支出情況說明

    2015年本部門無大型設備等采購,零星購入部份辦公用紙及辦公耗材,每次均不超千元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,用于接送專、調(diào)查取證等應急工作;單位價值50萬元以上通用設備零臺(套),單價100萬元以上專用設備零臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    ????1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目3個,二級項目25個,共涉及資金55.95萬元,自評覆蓋率達到100%。

    組織對“一般公共預算財政撥款”等3個一級項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出55.95萬元。從評價情況來看,3個一級項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

    組織對開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出55.95萬元。從評價情況來看,3個一級項目項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

    2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(如有)。我部門為公益性一類事業(yè)單位,主要從事醫(yī)療事故技術鑒定日常事務性工作,預算費用主要為工資福利支出、商品和服務支出及“三公經(jīng)費支出”,無基礎建設等重大項目支出,因此年初沒有設定績效目標,故沒有設置《項目支出績效自評表》。

    3.重點項目績效評價報告:無

    4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告:無。

    第四部分??名詞解釋

    為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)

    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。……

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